附表1 | |||
2014年度部门收支决算总表 | |||
单位名称:兰州市机关事务管理局 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款收入(补助) | 180.03 | 一、一般公共服务 | 175.77 |
二、上级补助收入 | 二、外交 | ||
三、事业收入 | 三、国防 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术 | ||
七、文化体育与传媒 | |||
八、社会保障和就业 | |||
九、医疗卫生与计划生育 | |||
十、节能环保 | |||
十一、城乡社区事务 | |||
十二、农林水事务 | |||
十三、交通运输 | |||
十四、资源勘探信息等事务 | |||
十五、商业服务业等事务 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等事务 | |||
十九、住房保障支出 | 4.26 | ||
二十、粮油物资储备事务 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 180.03 | 支 出 总 计 | 180.03 |
备注:本表各项数据取自2014年度部门决算报表的《收入支出决算总表》(财决01表)。 |
附表3 | |||||||
2014年“三公经费”决算情况表 | |||||||
单位名称:兰州市机关事务管理局 | 单位:万元 | ||||||
“三公经费”财政拨款总额 | 0 | ||||||
因公出国(境)费用 | 0 | ||||||
公务接待费用 | 0 | ||||||
公务用车购置和运行费 | 小 计 | 0 | |||||
公务用车购置费 | 0 | ||||||
公务用车运行费 | 0 | ||||||
1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。 | |||||||
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 0 辆。 | |||||||
3.公务接待有关情况:国内公务接待 0 批次,人数 0 个,经费总额 0 万元。 | |||||||
4.三公经费增减变动原因说明:单位于2013年年底成立,2014年正处于组建过程中,未发生相关费用。 | |||||||
备注:本表数据取自2014年度部门决算报表的《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》(财决附06表)。 一、部门(单位)情况 (一)基本情况 我局属事业单位,系2014年新成立单位,事业编制38人,实有16人。 1.主要职能。 我局主要职能负责贯彻执行国家和省上有关机关事务管理的政策规定并组织实施;负责市级机关事业单位固定资产的管理、监督、使用和处置;负责市直机关节约能源管理工作;负责组织实施市直机关、事业单位和人民团体的政府采购工作;负责全市机关事业单位公务车辆的使用管理等工作。 2.2014年末单位机构数1,预算单位数1,属于今年新增单位我局实有在职职工16人。 3.我局系今年新增单位,在职职工16人,占编制人数的42.1%。 二、收入支出预算执行情况分析 (一)收入支出预算安排情况 当年收入支出基本情况,本年收入180.03万元,均系财政拨款收入。本年支出180.03万元。按照支出性质分:其中基基本支出本支出60.77万元,项目支出119.26万元,按支出经济分类:其中工资福利支出46.6万元,商品服务支出75.59万元,对个人和家庭的补助9.54万元,其它资本性支出48.3万元。收支平衡。去年没有收支情况。 (二)收入支出结构分析 (1)各项收入占总收入的比重,全年收入180.03万元,财政拨款收入180.03万元,占本年收入的100%。全年支出180.03万元,财政拨款支出占100%。按照支出性质分基本支出60.77万元,占支出总额的33.76%;项目支出119.26万元,占支出总额的66.24%。按照支出经济分类:其中工资福利支出46.6万元,占支出总额的25.89%,商品服务支出75.59万元,占支出总额的41.99%,对个人和家庭的补助9.54万元,占支出总额的5.29%,其它资本性支出48.3万元,占支出总额的26.83%。 (2)支出按照人均分析如下:我局职工16人,基本支出60.77万元。人均3.8万元。其中工资福利支出46.6万元,人均2.9万元;公用经费4.63万元,人均0.28万元。基本支出中无办公费用支出。以上支出均系财政拨款支出。 我局2014年收入180.03万元,均系财政拨款。本年支出180.03万元。按照支出性质分:其中基本支出60.77万元,占支出总额的33.76%;项目支出119.26万元,占支出总额的66.24%。按照支出经济分类:其中工资福利支出46.6万元,占支出总额的25.89%,商品服务支出75.59万元,占支出总额的41.99%,对个人和家庭的补助9.54万元,占支出总额的5.29%,其它资本性支出48.3万元,占支出总额的26.83%。 (三)重点经济分类支出执行情况 (1)三公经费支出情况:今年我单位系新增单位,无年初预算,追加预算全部系专项资金。无三公经费支出。 (2)会议费支出2.4万元。系会议费印刷支出。去年无会议费支出。平均人均会议费支出0.15万元。 (3) 2014年我局为新增单位,无年初预算,主要收入支出为项目资金收入支出。本年项目资金收入119.26万元,全部系财政资金拨款收入。项目资金支出119.26万元,。其中商品服务支出 70.96万元,占项目总支出的59.5%,办公费2.05万元,邮电费1.83万元,水电费1.37万元,差旅费7.6万元,燃料费7.2万元,印刷费6.88万元,宣传费3.3万元,党报刊订阅3.76万元,聘用人员工资18.16万元,会议费2.4万元,培训费3.82万元,学习考察费4万元,维修费8.58万元;其它资本性支出 48.3万元,占项目支出总额的40.50%。其中办公设备购置40.3万元,办公用房软件8万元。年末项目资金无结转结余。 (四)年末结转和结余情况 今年我局收支平衡,无结转结余情况。 |